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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SARA BECKER WILKE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2444 Data de lançamento: 10/02/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Alimentação Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 -DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2024. 0,00 36.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2023 VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 -DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2024. 36.000,00
13/03/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 -DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/810 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO. 4.835,94
15/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2444/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.835,94
11/04/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 -DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/952 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO. 5.697,94
13/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2444/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.697,94
04/05/2023 VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 -DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1045 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 48,14
08/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2444/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 48,14
11/05/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 -DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/1101 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 5.508,03
16/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2444/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.508,03
31/05/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 -DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1208 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. 5.462,59
07/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2444/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.462,59
10/07/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 -DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1356; 1/1331 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. 5.426,57
12/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2444/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.426,57
16/08/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 -DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/1459 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. 5.710,83
18/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2444/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.710,83
05/09/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 -DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1574 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. 3.309,96
13/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2444/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.309,96
TOTAL 36.000,00 36.000,00 36.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.