Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/02/2023 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 12/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2024. |
48.000,00 |
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07/03/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/045584401 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO. |
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1.736,46 |
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13/03/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/045658907 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO. |
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1.516,82 |
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14/03/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 12/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/045728210 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO.
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1.293,27 |
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16/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2459/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.516,82 |
16/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2459/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.736,46 |
17/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2459/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.293,27 |
21/03/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 12/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/045826892 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO.
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1.325,29 |
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23/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2459/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.325,29 |
13/04/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 12/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 890/046267738 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.
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496,44 |
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13/04/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 12/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/046213862 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.
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1.932,27 |
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13/04/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 12/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/046214722 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.
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2.022,76 |
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13/04/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 12/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/046266894 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.
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1.483,96 |
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17/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 12/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/046214722 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.
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2.022,76 |
17/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2459/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.483,96 |
17/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2459/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.932,27 |
17/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2459/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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496,44 |
19/04/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 12/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 890/046373192 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.
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1.354,94 |
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24/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2459/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.354,94 |
04/05/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 12/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/046628894 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.
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1.873,37 |
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05/05/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 12/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/046629727 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.
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1.806,89 |
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09/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2459/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.806,89 |
09/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2459/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.873,37 |
11/05/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 12/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/046711508 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.
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1.451,95 |
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16/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2459/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.451,95 |
17/05/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 12/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/046942260 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.
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1.175,48 |
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19/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2459/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.175,48 |
24/05/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 12/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 890/047010729 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.
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1.767,65 |
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26/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2459/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.767,65 |
31/05/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 12/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/047135616 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.
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1.764,26 |
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07/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2459/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.764,26 |
12/06/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 12/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/047228942 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.
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1.348,02 |
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14/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2459/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.348,02 |
15/06/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 12/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/047370397 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.
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1.871,90 |
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19/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2459/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.871,90 |
28/06/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 12/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/047470968 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.
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1.676,57 |
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28/06/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 12/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/047596266 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.
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1.770,94 |
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04/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2459/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.770,94 |
04/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2459/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.676,57 |
11/07/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 12/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/047700340 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.
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1.484,87 |
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13/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2459/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.484,87 |
17/07/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 12/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/047832012 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.
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1.714,92 |
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19/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2459/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.714,92 |
20/07/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 12/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/047982368 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.
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|
1.694,83 |
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24/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2459/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.694,83 |
16/08/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 12/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/048313641 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.
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1.719,81 |
|
18/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2459/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.719,81 |
22/08/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 12/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/048415414 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.
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|
1.246,41 |
|
24/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2459/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.246,41 |
29/08/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 12/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/048534491 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.
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|
1.825,49 |
|
31/08/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 12/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/048650213 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.
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|
1.486,37 |
|
31/08/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 12/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 890/048765437 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.
|
|
1.724,33 |
|
31/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2459/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.825,49 |
12/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2459/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.724,33 |
12/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2459/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.486,37 |
21/09/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 12/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/048898314 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.
|
|
1.315,82 |
|
25/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2459/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.315,82 |
26/09/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 12/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 890/048997296 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.
|
|
1.730,40 |
|
28/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2459/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.730,40 |
29/09/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 12/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/049119191 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.
|
|
1.500,23 |
|
04/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2459/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.500,23 |
11/10/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 12/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/049251564 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.
|
|
887,28 |
|
16/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2459/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
887,28 |
TOTAL |
48.000,00 |
48.000,00 |
48.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.