Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/02/2023 |
Café solúvel 200g (vidro Açúcar cristal 5kg
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº014-2023. |
4.267,80 |
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25/05/2023 |
Café solúvel 200g (vidro
Açúcar cristal 5kg
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº014-2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1197 ANEXA E ATESTADA PELA ASSIS. ADM. DEBORA OLIVEIRA.
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460,77 |
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30/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Café solúvel 200g (vidro
Açúcar cristal 5kg
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº014-2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1197 ANEXA E ATESTADA PELA ASSIS. ADM. DEBORA OLIVEIRA.
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460,77 |
27/06/2023 |
Café solúvel 200g (vidro
Açúcar cristal 5kg
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº014-2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1350 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM. DEBORA OLIVEIRA.
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595,32 |
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30/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2469/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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595,32 |
12/07/2023 |
Café solúvel 200g (vidro
Açúcar cristal 5kg
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº014-2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1412 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.ADM. DEBORA OLIVEIRA.
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477,06 |
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14/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2469/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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477,06 |
26/07/2023 |
Café solúvel 200g (vidro
Açúcar cristal 5kg
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº014-2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1446 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. ADM. DEBORA DE OLIVEIRA.
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477,06 |
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31/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2469/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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477,06 |
21/08/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº014-2023.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1540 ANEXA E ATESTADA PELO SECRRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. REF 12 UNID. CAFÉ E6 UNID AÇÚCAR. |
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297,66 |
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23/08/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº014-2023.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1565 ANEXA E ATESTADA PELOSECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ VAGNER OLIVEIRA. REF 24 UNID DE CAFÉ. |
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358,80 |
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23/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2469/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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297,66 |
28/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº014-2023.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1565 ANEXA E ATESTADA PELOSECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ VAGNER OLIVEIRA. REF 24 UNID DE CAFÉ. |
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358,80 |
27/09/2023 |
Café solúvel 200g (vidro
Açúcar cristal 5kg
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº014-2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1690 ANEX E ATESTADA PELA ASS. ADM. DEBORA DE OLIVEIRA.
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1.047,06 |
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04/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2469/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.047,06 |
14/12/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº014-2023.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2027 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO RICARDO P DONINELLI.REF 12 PCT DE AÇÚCAR E 14 UNID. DE CAFÉ. |
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536,94 |
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14/12/2023 |
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO |
-17,13 |
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18/12/2023 |
Pagamento de Empenho 2469/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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536,94 |
TOTAL |
4.250,67 |
4.250,67 |
4.250,67 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.