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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NATANNA PRASS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2484 Data de lançamento: 13/02/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.32.03.03.00.00 - ÓCULOS E PRÓTESES PARA DISTRIBUÍÇÃO
Natureza da despesa: AUXÍLIO COM COMPROVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (LENTE E ARMAÇÃO) DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704206505787890, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 330/2023. 0,00 289,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2023 VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (LENTE E ARMAÇÃO) DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704206505787890, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 330/2023. 289,90
06/03/2023 VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (LENTE E ARMAÇÃO) DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704206505787890, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 330/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 2/47 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL. 289,90
09/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2484/2023 NATANNA PRASS LTDA - 31432 289,90
TOTAL 289,90 289,90 289,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.