3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS,MUNHAO.ROLAMENTO,ANEL,CUBO,ENGRENAGEM - 3
VALOR REERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS, ENGRENAGENS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA REPAROS NA RETROESCAVADEIRA FROTA 162, CFE MEMORANDO SO 113/2023.ORDEM DE COMPRA 592/2023.
5.476,70
5.476,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/02/2023
PEÇAS,MUNHAO.ROLAMENTO,ANEL,CUBO,ENGRENAGEM - 3
VALOR REERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS, ENGRENAGENS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA REPAROS NA RETROESCAVADEIRA FROTA 162, CFE MEMORANDO SO 113/2023.ORDEM DE COMPRA 592/2023.
5.476,70
23/02/2023
VALOR REERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS, ENGRENAGENS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA REPAROS NA RETROESCAVADEIRA FROTA 162, CFE MEMORANDO SO 113/2023.ORDEM DE COMPRA 592/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 779/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
5.476,70
27/02/2023
Pagamento de Empenho 2495/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.476,70
TOTAL
5.476,70
5.476,70
5.476,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.