Exercício: 2023 | |
Nome do Credor: MARCELO MAHL LTDA |
Número do empenho: | 2498 | Data de lançamento: | 13/02/2023 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
Função: | Urbanismo | ||||
Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | PEÇAS,RETENTOR,COIFA,RADIADOR,KIT,PISTAO,BOMBA,JOGO DE ANEIS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTORES, COIFA, RADIADOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA FROTA 147, CFE MEMORANDO SO 109/2023.ORDEM DE COMPRA 596/2023. | 8.150,00 | 8.150,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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13/02/2023 | PEÇAS,RETENTOR,COIFA,RADIADOR,KIT,PISTAO,BOMBA,JOGO DE ANEIS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTORES, COIFA, RADIADOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA FROTA 147, CFE MEMORANDO SO 109/2023.ORDEM DE COMPRA 596/2023. | 8.150,00 | ||
23/02/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTORES, COIFA, RADIADOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA FROTA 147, CFE MEMORANDO SO 109/2023.ORDEM DE COMPRA 596/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 1454/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 8.150,00 | ||
27/02/2023 | Pagamento de Empenho 2498/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.150,00 | ||
TOTAL | 8.150,00 | 8.150,00 | 8.150,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |