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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARCELO MAHL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2503 Data de lançamento: 13/02/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 VALOR REERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 PARA REPAROS NO VEÍCULO RANGER FROTA 204, CFE MEMORANDO SO 110/2023.ORDEM DE COMPRA 598/2023. 67,00 603,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2023 OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 VALOR REERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 PARA REPAROS NO VEÍCULO RANGER FROTA 204, CFE MEMORANDO SO 110/2023.ORDEM DE COMPRA 598/2023. 603,00
23/02/2023 VALOR REERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 PARA REPAROS NO VEÍCULO RANGER FROTA 204, CFE MEMORANDO SO 110/2023.ORDEM DE COMPRA 598/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 1455/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 603,00
27/02/2023 Pagamento de Empenho 2503/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 603,00
TOTAL 603,00 603,00 603,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.