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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2506 Data de lançamento: 13/02/2023
Tipo de empenho: INSS TERCEIROS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 2.930,00 X 20%) NO MÊS DE FEVEREIRO/23. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº2340/2341/2349/2351/2333/2332/2023. 0,00 586,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2023 VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 2.930,00 X 20%) NO MÊS DE FEVEREIRO/23. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº2340/2341/2349/2351/2333/2332/2023. 586,00
13/02/2023 VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 2.930,00 X 20%) NO MÊS DE FEVEREIRO/23. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº2340/2341/2349/2351/2333/2332/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 586,00
20/03/2023 Pagamento de Empenho 2506/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 586,00
TOTAL 586,00 586,00 586,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.