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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BARDEN & MULLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2539 Data de lançamento: 15/02/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: CENTRO SOCIAL BAIRRO PROGRESSO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PREPARO E PLANTIO DE GRAMA NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS Nº 72/2023.ORDEM DE SERVIÇO 620/2023. 1.350,00 1.350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2023 SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PREPARO E PLANTIO DE GRAMA NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS Nº 72/2023.ORDEM DE SERVIÇO 620/2023. 1.350,00
24/02/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PREPARO E PLANTIO DE GRAMA NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS Nº 72/2023.ORDEM DE SERVIÇO 620/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 38 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 1.350,00
02/03/2023 Pagamento de Empenho 2539/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.350,00
TOTAL 1.350,00 1.350,00 1.350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.