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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VALMIR ISER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2547 Data de lançamento: 15/02/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Educação Profissional
Conta de Despesa: 3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OLEO LUBRIFICANTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS FROTA 175, CFE MEMORANDO SECTD 155/2023.ORDEM DE COMPRA 627/2023. 599,00 599,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2023 OLEO LUBRIFICANTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS FROTA 175, CFE MEMORANDO SECTD 155/2023.ORDEM DE COMPRA 627/2023. 599,00
23/02/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS FROTA 175, CFE MEMORANDO SECTD 155/2023.ORDEM DE COMPRA 627/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 045353615/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 599,00
02/03/2023 Pagamento de Empenho 2547/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 599,00
TOTAL 599,00 599,00 599,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.