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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2553 Data de lançamento: 15/02/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa: ESCOLA HERMANY
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS,TOALHAS MESA,ESTICA LONA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO TOALHA DE MESA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA A EMEF HERMANY, CFE MEMORANDO SE 159/2023.ORDEM DE COMPRA 634/2023. 419,00 419,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2023 OUTROS,TOALHAS MESA,ESTICA LONA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO TOALHA DE MESA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA A EMEF HERMANY, CFE MEMORANDO SE 159/2023.ORDEM DE COMPRA 634/2023. 419,00
15/03/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO TOALHA DE MESA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA A EMEF HERMANY, CFE MEMORANDO SE 159/2023.ORDEM DE COMPRA 634/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 95031 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 419,00
17/03/2023 Pagamento de Empenho 2553/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 419,00
TOTAL 419,00 419,00 419,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.