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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GBP SERVIÇOS DE PINTURAS E SINALIZAÇÕES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2693 Data de lançamento: 17/02/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Serviços de Trânsito
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
860.00 SERVIÇO DE PINTURA ESPECIALIZADA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 860M² DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL MANUAL DE FAIXAS DE SEGURANÇA, RETENÇÃO E QUEBRA MOLAS COM TINTA DEMARCATÓRIA EM LOCAIS DIVERSOS, CFE MEMORANDO SO 134/2023.ORDEM DE SERVIÇO 686/2023. 38,00 32.680,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/02/2023 SERVIÇO DE PINTURA ESPECIALIZADA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 860M² DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL MANUAL DE FAIXAS DE SEGURANÇA, RETENÇÃO E QUEBRA MOLAS COM TINTA DEMARCATÓRIA EM LOCAIS DIVERSOS, CFE MEMORANDO SO 134/2023.ORDEM DE SERVIÇO 686/2023. 32.680,00
13/03/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 860M² DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL MANUAL DE FAIXAS DE SEGURANÇA, RETENÇÃO E QUEBRA MOLAS COM TINTA DEMARCATÓRIA EM LOCAIS DIVERSOS, CFE MEMORANDO SO 134/2023.ORDEM DE SERVIÇO 686/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/504 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. 32.680,00
20/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 860M² DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL MANUAL DE FAIXAS DE SEGURANÇA, RETENÇÃO E QUEBRA MOLAS COM TINTA DEMARCATÓRIA EM LOCAIS DIVERSOS, CFE MEMORANDO SO 134/2023.ORDEM DE SERVIÇO 686/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/504 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. 30.588,48
20/03/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2693/2023 980,40
20/03/2023 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2693/2023 392,16
20/03/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 2693/2023 718,96
TOTAL 32.680,00 32.680,00 32.680,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 13/03/2023 980,40 1433/2023 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 13/03/2023 392,16 1433/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 13/03/2023 718,96 1433/2023 Lançada
TOTAL   2.091,52