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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DENVER MICHEL DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2703 Data de lançamento: 22/02/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: CONSELHO TUTELAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO CONSELHO TUTELAR, CFE MEMORANDO SAP Nº 054/2023.ORDEM DE SERVIÇO 692/2023. 350,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2023 SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO CONSELHO TUTELAR, CFE MEMORANDO SAP Nº 054/2023.ORDEM DE SERVIÇO 692/2023. 350,00
27/02/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO CONSELHO TUTELAR, CFE MEMORANDO SAP Nº 054/2023.ORDEM DE SERVIÇO 692/2023. LIQUIDADO CME NF 2380/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP VAGNER OLIVEIRA. 350,00
03/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2703/2023 DENVER MICHEL DOS SANTOS - 22543 350,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.