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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VINICIUS WOTTRICH ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2709 Data de lançamento: 22/02/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, MANGUEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 METROS DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DA SECRETARIA STASH, CFE MEMORANDO AS Nº 88/2023.ORDEM DE COMPRA 698/2023. 168,00 168,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2023 OUTROS, MANGUEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 METROS DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DA SECRETARIA STASH, CFE MEMORANDO AS Nº 88/2023.ORDEM DE COMPRA 698/2023. 168,00
10/03/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 METROS DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DA SECRETARIA STASH, CFE MEMORANDO AS Nº 88/2023.ORDEM DE COMPRA 698/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/3527 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 168,00
14/03/2023 Pagamento de Empenho 2709/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 168,00
TOTAL 168,00 168,00 168,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.