Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023 |
24.069,45 |
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22/02/2023 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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24.069,45 |
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22/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO |
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3,50 |
22/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO |
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1.005,95 |
22/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: RANCHO CARLOS BUCKER, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO |
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3.000,00 |
22/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO |
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6.133,48 |
22/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANRISUL, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO |
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6.377,76 |
23/02/2023 |
Pagamento de Empenho 2751/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.548,76 |
TOTAL |
24.069,45 |
24.069,45 |
24.069,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.