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Última atualização realizada em 11/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 282 Data de lançamento: 02/01/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função: Indústria
Subfunção: Promoção Industrial
Projeto / Atividade: Programa de Assistência ao Setor Metal Mecânico
Conta de Despesa: 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa: CONSUMO DE AGUA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DE SALA LOCADA PARA O FUNCIONAMENTO DO SENAI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. 0,00 4.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2023 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DE SALA LOCADA PARA O FUNCIONAMENTO DO SENAI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. 4.300,00
27/02/2023 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DE SALA LOCADA PARA O FUNCIONAMENTO DO SENAI. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA IND E COMÉRCIO DILETA DE V P DAS CHAGAS. FEV/23 1.400,94
07/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DE SALA LOCADA PARA O FUNCIONAMENTO DO SENAI. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA IND E COMÉRCIO DILETA DE V P DAS CHAGAS. FEV/23 1.400,94
31/03/2023 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DE SALA LOCADA PARA O FUNCIONAMENTO DO SENAI. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE IND E COMÉRCIO DILETA DE V P DAS CHAGAS. 242,86
10/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DE SALA LOCADA PARA O FUNCIONAMENTO DO SENAI. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE IND E COMÉRCIO DILETA DE V P DAS CHAGAS. 242,86
28/04/2023 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DE SALA LOCADA PARA O FUNCIONAMENTO DO SENAI. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE IND E COMÉRCIO DIELTA DE V P DAS CHAGAS. ABRIL/23 183,08
10/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DE SALA LOCADA PARA O FUNCIONAMENTO DO SENAI. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE IND E COMÉRCIO DIELTA DE V P DAS CHAGAS. ABRIL/23 183,08
31/05/2023 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DE SALA LOCADA PARA O FUNCIONAMENTO DO SENAI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE IND E COMÉRCIO DILETA DE V P DAS CHAGAS. MAIO/23 157,46
12/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DE SALA LOCADA PARA O FUNCIONAMENTO DO SENAI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE IND E COMÉRCIO DILETA DE V P DAS CHAGAS. MAIO/23 157,46
30/06/2023 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DE SALA LOCADA PARA O FUNCIONAMENTO DO SENAI. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE IND E COMÉRCIO DILETA DE V P DAS CHAGAS. JUNHO/23 183,08
11/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DE SALA LOCADA PARA O FUNCIONAMENTO DO SENAI. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE IND E COMÉRCIO DILETA DE V P DAS CHAGAS. JUNHO/23 183,08
31/07/2023 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DE SALA LOCADA PARA O FUNCIONAMENTO DO SENAI.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE IND E COMÉRCIO DILETA DE V P DAS CHAGAS.JULHO/23 171,64
07/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DE SALA LOCADA PARA O FUNCIONAMENTO DO SENAI.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE IND E COMÉRCIO DILETA DE V P DAS CHAGAS.JULHO/23 171,64
31/08/2023 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DE SALA LOCADA PARA O FUNCIONAMENTO DO SENAI. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE IND E COMÉRCIO DILETA DE V P DAS CHAGAS. AGOSTO/23 413,55
12/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DE SALA LOCADA PARA O FUNCIONAMENTO DO SENAI. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE IND E COMÉRCIO DILETA DE V P DAS CHAGAS. AGOSTO/23 413,55
28/09/2023 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DE SALA LOCADA PARA O FUNCIONAMENTO DO SENAI. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRET. DE IND E COMÉRCIO DILETA DE V P DAS CHAGAS. SET/23 251,11
06/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DE SALA LOCADA PARA O FUNCIONAMENTO DO SENAI. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRET. DE IND E COMÉRCIO DILETA DE V P DAS CHAGAS. SET/23 251,11
31/10/2023 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DE SALA LOCADA PARA O FUNCIONAMENTO DO SENAI. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE IND. E COMÉRCIO DILETA DE V P DAS CHAGAS. OUT/23 180,47
13/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 180,47
30/11/2023 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DE SALA LOCADA PARA O FUNCIONAMENTO DO SENAI. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE IND. E COMÉRCIO DILETA DE V P DAS CHAGAS.NOV/23 242,28
06/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DE SALA LOCADA PARA O FUNCIONAMENTO DO SENAI. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE IND. E COMÉRCIO DILETA DE V P DAS CHAGAS.NOV/23 242,28
28/12/2023 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DE SALA LOCADA PARA O FUNCIONAMENTO DO SENAI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SICOE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. DEZEMBRO/2023. 873,53
10/01/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 873,53
TOTAL 4.300,00 4.300,00 4.300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.