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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 293 Data de lançamento: 02/01/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa: CONSUMO DE AGUA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO GINÁSIO DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA. CONFORME MEMORANDO INTERNO S/F CONT. 001/2023 DE 02/01/2023. 0,00 3.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2023 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO GINÁSIO DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA. CONFORME MEMORANDO INTERNO S/F CONT. 001/2023 DE 02/01/2023. 3.700,00
31/01/2023 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO GINÁSIO DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA. CONFORME MEMORANDO INTERNO S/F CONT. 001/2023 DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. JAN/23. 280,00
07/02/2023 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO GINÁSIO DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA. CONFORME MEMORANDO INTERNO S/F CONT. 001/2023 DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 217,24
08/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO GINÁSIO DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA. CONFORME MEMORANDO INTERNO S/F CONT. 001/2023 DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. JAN/23. 280,00
07/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO GINÁSIO DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA. CONFORME MEMORANDO INTERNO S/F CONT. 001/2023 DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 217,24
14/03/2023 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO GINÁSIO DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA. CONFORME MEMORANDO INTERNO S/F CONT. 001/2023 DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. MARÇO/23 356,59
31/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO GINÁSIO DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA. CONFORME MEMORANDO INTERNO S/F CONT. 001/2023 DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. MARÇO/23 356,59
27/04/2023 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO GINÁSIO DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA. CONFORME MEMORANDO INTERNO S/F CONT. 001/2023 DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. ABRIL/2023. 272,65
10/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO GINÁSIO DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA. CONFORME MEMORANDO INTERNO S/F CONT. 001/2023 DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. ABRIL/2023. 272,65
07/06/2023 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO GINÁSIO DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA. CONFORME MEMORANDO INTERNO S/F CONT. 001/2023 DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. MAIO/23 242,86
13/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO GINÁSIO DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA. CONFORME MEMORANDO INTERNO S/F CONT. 001/2023 DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. MAIO/23 242,86
28/06/2023 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO GINÁSIO DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA. CONFORME MEMORANDO INTERNO S/F CONT. 001/2023 DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.JUN/23 505,76
11/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO GINÁSIO DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA. CONFORME MEMORANDO INTERNO S/F CONT. 001/2023 DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.JUN/23 505,76
09/08/2023 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO GINÁSIO DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA. CONFORME MEMORANDO INTERNO S/F CONT. 001/2023 DE 02/01/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRET´PARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. JULHO/23 425,09
14/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO GINÁSIO DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA. CONFORME MEMORANDO INTERNO S/F CONT. 001/2023 DE 02/01/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRET´PARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. JULHO/23 425,09
29/09/2023 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO GINÁSIO DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA. CONFORME MEMORANDO INTERNO S/F CONT. 001/2023 DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. SETEMBRO/2023. 572,03
06/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO GINÁSIO DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA. CONFORME MEMORANDO INTERNO S/F CONT. 001/2023 DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. SETEMBRO/2023. 572,03
31/10/2023 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO GINÁSIO DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA. CONFORME MEMORANDO INTERNO S/F CONT. 001/2023 DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HNETGES.OUT/23 656,39
13/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 293/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 656,39
14/12/2023 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO GINÁSIO DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA. CONFORME MEMORANDO INTERNO S/F CONT. 001/2023 DE 02/01/2023. 171,39
21/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO GINÁSIO DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA. CONFORME MEMORANDO INTERNO S/F CONT. 001/2023 DE 02/01/2023. 171,39
TOTAL 3.700,00 3.700,00 3.700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.