Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2023 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NA EMEF ALFREDO BRENNER E EMEF RINCÃO SECO CFE CONTRATO 3º ADITIVO AO CONTRATO 059/2020 PMI 030/2020. VALOR R$ 318,61 POR LOCAL,VIGÊNCIA 09/09/2023. |
6.118,88 |
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31/01/2023 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NA EMEF ALFREDO BRENNER E EMEF RINCÃO SECO CFE CONTRATO 3º ADITIVO AO CONTRATO 059/2020 PMI 030/2020. LIQUIDADO CFE NFs Nº 294 E 295 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRTAO ANDRIGO FENNER. JAN/23 |
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764,86 |
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09/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NA EMEF ALFREDO BRENNER E EMEF RINCÃO SECO CFE CONTRATO 3º ADITIVO AO CONTRATO 059/2020 PMI 030/2020. LIQUIDADO CFE NFs Nº 294 E 295 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRTAO ANDRIGO FENNER. JAN/23 |
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728,14 |
09/02/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 343/2023 |
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36,72 |
27/02/2023 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NA EMEF ALFREDO BRENNER E EMEF RINCÃO SECO CFE CONTRATO 3º ADITIVO AO CONTRATO 059/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 42476 E 42475 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. FEV/23. |
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764,86 |
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09/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NA EMEF ALFREDO BRENNER E EMEF RINCÃO SECO CFE CONTRATO 3º ADITIVO AO CONTRATO 059/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 42476 E 42475 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. FEV/23. |
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728,14 |
09/03/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 343/2023 |
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36,72 |
27/03/2023 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NA EMEF ALFREDO BRENNER E EMEF RINCÃO SECO CFE CONTRATO 3º ADITIVO AO CONTRATO 059/2020 . LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/84883; U/84884; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. MARÇO/23 |
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764,86 |
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13/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NA EMEF ALFREDO BRENNER E EMEF RINCÃO SECO CFE CONTRATO 3º ADITIVO AO CONTRATO 059/2020 . LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/84883; U/84884; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. MARÇO/23 |
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728,14 |
13/04/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 343/2023 |
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36,72 |
27/04/2023 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NA EMEF ALFREDO BRENNER E EMEF RINCÃO SECO CFE CONTRATO 3º ADITIVO AO CONTRATO 059/2020 . LIQUIDADO Conforme DANFE Nº U/127624; U/127623; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. ABRIL/23 |
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764,86 |
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12/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 343/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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728,14 |
12/05/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 343/2023 |
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36,72 |
22/05/2023 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NA EMEF ALFREDO BRENNER E EMEF RINCÃO SECO CFE CONTRATO 3º ADITIVO AO CONTRATO 059/2020 PMI 030/2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/170620; U/170621; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF MAIO/23. |
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764,86 |
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14/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NA EMEF ALFREDO BRENNER E EMEF RINCÃO SECO CFE CONTRATO 3º ADITIVO AO CONTRATO 059/2020 PMI 030/2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/170620; U/170621; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF MAIO/23. |
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728,14 |
14/06/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 343/2023 |
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36,72 |
28/06/2023 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NA EMEF ALFREDO BRENNER E EMEF RINCÃO SECO CFE CONTRATO 3º ADITIVO AO CONTRATO 059/2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/213883; U/213882; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCXAL DE CONTRTAO ANDRIGO FENNER. JUNHO/23 |
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764,86 |
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13/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NA EMEF ALFREDO BRENNER E EMEF RINCÃO SECO CFE CONTRATO 3º ADITIVO AO CONTRATO 059/2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/213883; U/213882; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCXAL DE CONTRTAO ANDRIGO FENNER. JUNHO/23 |
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728,14 |
13/07/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 343/2023 |
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36,72 |
20/07/2023 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NA EMEF ALFREDO BRENNER E EMEF RINCÃO SECO CFE CONTRATO 3º ADITIVO AO CONTRATO 059/2020 . LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/257356; U/257355; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JULHO/23 |
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764,86 |
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14/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NA EMEF ALFREDO BRENNER E EMEF RINCÃO SECO CFE CONTRATO 3º ADITIVO AO CONTRATO 059/2020 . LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/257356; U/257355; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JULHO/23 |
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728,14 |
14/08/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 343/2023 |
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36,72 |
28/08/2023 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/301085; U/301086; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.AGOSTO/23 |
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764,86 |
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13/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/301085; U/301086; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.AGOSTO/23 |
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728,14 |
13/09/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 343/2023 |
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36,72 |
TOTAL |
6.118,88 |
6.118,88 |
6.118,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.