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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VANIA RAQUEL BLASI 02350972097

Dados do Empenho
Número do empenho: 3460 Data de lançamento: 22/02/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEIC. SECR. IND E COMERCIO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA IWT 9428, CFME MEMORANDO INTERNO SICOE 020/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 722/2023. 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2023 Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA IWT 9428, CFME MEMORANDO INTERNO SICOE 020/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 722/2023. 40,00
08/03/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA IWT 9428, CFME MEMORANDO INTERNO SICOE 020/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 722/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 328 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA IND E COMÉRCIO IND E COMÉRCIO DILETA DE V P DAS CHAGAS. 40,00
14/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003460/2023 VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 - 28931 40,00
TOTAL 40,00 40,00 40,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.