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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ROBERTA FIUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3465 Data de lançamento: 23/02/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NA CAMIONETA F-350, FROTA 119, CFME MEMORANDO INTERNO SO 123/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 726/2023. 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2023 SERVIÇO ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NA CAMIONETA F-350, FROTA 119, CFME MEMORANDO INTERNO SO 123/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 726/2023. 100,00
17/03/2023 SERVIÇO ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NA CAMIONETA F-350, FROTA 119, CFME MEMORANDO INTERNO SO 123/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 726/2023.LIQUIDADO CFE. NF Nº 227 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 100,00
22/03/2023 Pagamento de Empenho 3465/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.