3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NA CAMIONETA F-350, FROTA 119, CFME MEMORANDO INTERNO SO 123/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 726/2023.
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2023
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NA CAMIONETA F-350, FROTA 119, CFME MEMORANDO INTERNO SO 123/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 726/2023.
100,00
17/03/2023
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NA CAMIONETA F-350, FROTA 119, CFME MEMORANDO INTERNO SO 123/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 726/2023.LIQUIDADO CFE. NF Nº 227 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
100,00
22/03/2023
Pagamento de Empenho 3465/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.