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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GEAN AUGUSTO FREIBERG

Dados do Empenho
Número do empenho: 3469 Data de lançamento: 23/02/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Alimentação Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 19 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI019-2022 SRP E ATA Nº 18/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº502/2023, 2058/2023, 2419/2023 E 2573/2023. 0,00 4.269,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI019-2022 SRP E ATA Nº 18/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº502/2023, 2058/2023, 2419/2023 E 2573/2023. 4.269,42
23/02/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI019-2022 SRP E ATA Nº 18/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº502/2023, 2058/2023, 2419/2023 E 2573/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/045328114 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO. 4.269,42
24/02/2023 Pagamento de Empenho 3469/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.269,42
TOTAL 4.269,42 4.269,42 4.269,42
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.