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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VALMIR ISER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3477 Data de lançamento: 23/02/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, PINO, MOLA, DISCO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DETSINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB L1622, FROTA 111, CFME MEMORANDO INTERNO SO 138/2023 E ORDEM DE COMPRA 730/2023. 1.565,00 1.565,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2023 PEÇAS, PINO, MOLA, DISCO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DETSINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB L1622, FROTA 111, CFME MEMORANDO INTERNO SO 138/2023 E ORDEM DE COMPRA 730/2023. 1.565,00
27/02/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DETSINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB L1622, FROTA 111, CFME MEMORANDO INTERNO SO 138/2023 E ORDEM DE COMPRA 730/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 045437674/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 1.565,00
06/03/2023 Pagamento de Empenho 3477/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.565,00
TOTAL 1.565,00 1.565,00 1.565,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.