3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, PINO, MOLA, DISCO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DETSINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB L1622, FROTA 111, CFME MEMORANDO INTERNO SO 138/2023 E ORDEM DE COMPRA 730/2023.
1.565,00
1.565,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2023
PEÇAS, PINO, MOLA, DISCO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DETSINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB L1622, FROTA 111, CFME MEMORANDO INTERNO SO 138/2023 E ORDEM DE COMPRA 730/2023.
1.565,00
27/02/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DETSINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB L1622, FROTA 111, CFME MEMORANDO INTERNO SO 138/2023 E ORDEM DE COMPRA 730/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 045437674/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
1.565,00
06/03/2023
Pagamento de Empenho 3477/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.565,00
TOTAL
1.565,00
1.565,00
1.565,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.