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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MOUSE DEDETIZAÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3489 Data de lançamento: 23/02/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DESINSETIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO REALIZADO NA SALA DO PIM, ENDEMIAS E CMS, CFE MEMORANDO SS/AB 320/2023.ORDEM DE SERVIÇO 751/2023. 600,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2023 SERVIÇO DESINSETIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO REALIZADO NA SALA DO PIM, ENDEMIAS E CMS, CFE MEMORANDO SS/AB 320/2023.ORDEM DE SERVIÇO 751/2023. 600,00
14/03/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO REALIZADO NA SALA DO PIM, ENDEMIAS E CMS, CFE MEMORANDO SS/AB 320/2023.ORDEM DE SERVIÇO 751/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 2579 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 600,00
16/03/2023 Pagamento de Empenho 3489/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 600,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.