O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 363 Data de lançamento: 02/01/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL
Função: Educação
Subfunção: Educação Especial
Projeto / Atividade: Educação Especial - APAE
Conta de Despesa: 3390.37.05.00.00.00 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 54 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A APAE REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. 2.953,32 35.439,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A APAE REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. 35.439,84
23/01/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A APAE REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. LIQUIDAFDO CFME NF 4149/2023 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DO SANTOS E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. JANEIRO/2023. 2.953,32
03/02/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 363/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.480,79
03/02/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 363/2023 147,67
03/02/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 363/2023 324,86
03/02/2023 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 363/2023 JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA - 13282 0,00
03/02/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 363/2023 147,67
03/02/2023 Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 363/2023 -147,67
16/02/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A APAE REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4184 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. FEV/23 2.953,32
02/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 363/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.480,79
02/03/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 363/2023 147,67
02/03/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 363/2023 324,86
02/03/2023 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 363/2023 JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA - 13282 0,00
02/03/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 363/2023 147,67
02/03/2023 Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 363/2023 -147,67
30/03/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A APAE REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4250 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.MARÇO/23 3.229,83
05/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A APAE REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4250 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.MARÇO/23 2.713,06
05/04/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 363/2023 161,49
05/04/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 363/2023 355,28
25/04/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A APAE REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4290 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 3.229,83
05/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A APAE REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4290 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 2.713,06
05/05/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 363/2023 161,49
05/05/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 363/2023 355,28
24/05/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A APAE REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4360 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES E FISCAL DE CONTARTO VANESSA C. SCHUSSLER. MAIO/23. 3.229,83
02/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 363/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.713,06
02/06/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 363/2023 161,49
02/06/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 363/2023 355,28
28/06/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A APAE REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4435 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER E SECRET. DE EDUC. HENRIQUE A HENTGES.JUNHO/23 3.229,83
06/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 363/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.713,06
06/07/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 363/2023 161,49
06/07/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 363/2023 355,28
27/07/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A APAE REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. LIQUIDADO CFME NF 4496/2023 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA CRISTIANE SCHUSSLER E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. JULHO/2023. 3.229,83
07/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 363/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.713,06
07/08/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 363/2023 161,49
07/08/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 363/2023 355,28
23/08/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A APAE REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4555 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. AGOSTO/23 3.235,40
05/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 363/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.717,74
05/09/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 363/2023 161,77
05/09/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 363/2023 355,89
26/09/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A APAE REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4592 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES E FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER. SET/23. 3.235,40
04/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 363/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.717,74
04/10/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 363/2023 161,77
04/10/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 363/2023 355,89
23/10/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A APAE REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H.LIQUIDADO CFE NF Nº 4649 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUC HENRIQUE A HENTGESL E FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER. OUT/23 3.235,40
06/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 363/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.717,74
06/11/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 363/2023 161,77
06/11/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 363/2023 355,89
21/11/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A APAE REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4696 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.REF NOV/23 3.235,40
05/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 363/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.717,74
05/12/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 363/2023 161,77
05/12/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 363/2023 355,89
19/12/2023 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO AJUSTES DE RECURSO VINCULADO -442,45
TOTAL 34.997,39 34.997,39 34.997,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 23/01/2023 147,67 181/2023
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 23/01/2023 324,86 181/2023 Lançada
ISS 16/02/2023 147,67 801/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 16/02/2023 324,86 801/2023 Lançada
ISS 03/02/2023 147,67 Lançada
ISS 02/03/2023 147,67 Lançada
ISS 30/03/2023 161,49 1934/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 30/03/2023 355,28 1934/2023 Lançada
ISS 25/04/2023 161,49 2619/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 25/04/2023 355,28 2619/2023 Lançada
ISS 24/05/2023 161,49 3498/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 24/05/2023 355,28 3498/2023 Lançada
ISS 28/06/2023 161,49 4530/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 28/06/2023 355,28 4530/2023 Lançada
ISS 27/07/2023 161,49 5337/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 27/07/2023 355,28 5337/2023 Lançada
ISS 23/08/2023 161,77 6065/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 23/08/2023 355,89 6065/2023 Lançada
ISS 26/09/2023 161,77 6988/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 26/09/2023 355,89 6988/2023 Lançada
ISS 23/10/2023 161,77 7728/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 23/10/2023 355,89 7728/2023 Lançada
ISS 21/11/2023 161,77 8540/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 21/11/2023 355,89 8540/2023 Lançada
TOTAL   5.894,89