Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A APAE REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. |
35.439,84 |
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| 23/01/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A APAE REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. LIQUIDAFDO CFME NF 4149/2023 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DO SANTOS E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. JANEIRO/2023.
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2.953,32 |
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| 03/02/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 363/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.480,79 |
| 03/02/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 363/2023 |
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147,67 |
| 03/02/2023 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 363/2023 |
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324,86 |
| 03/02/2023 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 363/2023
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA - 13282 |
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0,00 |
| 03/02/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 363/2023 |
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147,67 |
| 03/02/2023 |
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 363/2023 |
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-147,67 |
| 16/02/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A APAE REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4184 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. FEV/23 |
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2.953,32 |
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| 02/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 363/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.480,79 |
| 02/03/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 363/2023 |
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147,67 |
| 02/03/2023 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 363/2023 |
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|
324,86 |
| 02/03/2023 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 363/2023
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA - 13282 |
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|
0,00 |
| 02/03/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 363/2023 |
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147,67 |
| 02/03/2023 |
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 363/2023 |
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-147,67 |
| 30/03/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A APAE REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4250 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.MARÇO/23
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3.229,83 |
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| 05/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A APAE REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4250 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.MARÇO/23
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2.713,06 |
| 05/04/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 363/2023 |
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161,49 |
| 05/04/2023 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 363/2023 |
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355,28 |
| 25/04/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A APAE REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4290 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
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3.229,83 |
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| 05/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A APAE REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4290 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
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2.713,06 |
| 05/05/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 363/2023 |
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161,49 |
| 05/05/2023 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 363/2023 |
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355,28 |
| 24/05/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A APAE REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4360 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES E FISCAL DE CONTARTO VANESSA C. SCHUSSLER. MAIO/23.
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3.229,83 |
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| 02/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 363/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.713,06 |
| 02/06/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 363/2023 |
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161,49 |
| 02/06/2023 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 363/2023 |
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355,28 |
| 28/06/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A APAE REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4435 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER E SECRET. DE EDUC. HENRIQUE A HENTGES.JUNHO/23 |
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3.229,83 |
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| 06/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 363/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.713,06 |
| 06/07/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 363/2023 |
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161,49 |
| 06/07/2023 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 363/2023 |
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355,28 |
| 27/07/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A APAE REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. LIQUIDADO CFME NF 4496/2023 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA CRISTIANE SCHUSSLER E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. JULHO/2023.
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3.229,83 |
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| 07/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 363/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.713,06 |
| 07/08/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 363/2023 |
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161,49 |
| 07/08/2023 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 363/2023 |
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355,28 |
| 23/08/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A APAE REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4555 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. AGOSTO/23 |
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3.235,40 |
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| 05/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 363/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.717,74 |
| 05/09/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 363/2023 |
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161,77 |
| 05/09/2023 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 363/2023 |
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355,89 |
| 26/09/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A APAE REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4592 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES E FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER. SET/23.
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3.235,40 |
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| 04/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 363/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.717,74 |
| 04/10/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 363/2023 |
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161,77 |
| 04/10/2023 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 363/2023 |
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355,89 |
| 23/10/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A APAE REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H.LIQUIDADO CFE NF Nº 4649 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUC HENRIQUE A HENTGESL E FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER. OUT/23 |
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3.235,40 |
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| 06/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 363/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.717,74 |
| 06/11/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 363/2023 |
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161,77 |
| 06/11/2023 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 363/2023 |
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355,89 |
| 21/11/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A APAE REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4696 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.REF NOV/23 |
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3.235,40 |
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| 05/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 363/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.717,74 |
| 05/12/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 363/2023 |
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161,77 |
| 05/12/2023 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 363/2023 |
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355,89 |
| 19/12/2023 |
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO AJUSTES DE RECURSO VINCULADO |
-442,45 |
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| TOTAL |
34.997,39 |
34.997,39 |
34.997,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |