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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3729 Data de lançamento: 27/02/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.48.01.01.00.00 - AUXILIOS PARA CONSULTAS E EXAMES
Natureza da despesa: AUXÍLIO SEM COMPROVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AUXÍLIO ÓCULOS (LENTE) DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702404056465727, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 401/2023. 0,00 435,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2023 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ÓCULOS (LENTE) DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702404056465727, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 401/2023. 435,00
14/04/2023 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ÓCULOS (LENTE) DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702404056465727, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 401/2023.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 289 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 435,00
24/04/2023 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. -435,00
24/04/2023 ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO -435,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.