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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 375 Data de lançamento: 02/01/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA UBS - UNIDADE BASICA DE SAÚDE BAIRRO FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 3º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2023. VALOR MENSAL DE R$ 282,40. 0,00 847,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA UBS - UNIDADE BASICA DE SAÚDE BAIRRO FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 3º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2023. VALOR MENSAL DE R$ 282,40. 847,20
17/01/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA UBS - UNIDADE BASICA DE SAÚDE BAIRRO FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 3º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/10266 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.JANEIRO/2023. 282,40
02/02/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 375/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 268,28
02/02/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 375/2023 14,12
02/02/2023 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 375/2023 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 0,00
02/02/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 375/2023 14,12
02/02/2023 Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 375/2023 -14,12
14/02/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA UBS - UNIDADE BASICA DE SAÚDE BAIRRO FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 3º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2023. VALOR MENSAL DE R$ 282,40. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10360 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 282,40
02/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 375/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 268,28
02/03/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 375/2023 14,12
02/03/2023 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 375/2023 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 0,00
02/03/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 375/2023 14,12
02/03/2023 Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 375/2023 -14,12
22/03/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA UBS - UNIDADE BASICA DE SAÚDE BAIRRO FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 3º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2023. VALOR MENSAL DE R$ 282,40. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10505 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 282,40
04/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA UBS - UNIDADE BASICA DE SAÚDE BAIRRO FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 3º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2023. VALOR MENSAL DE R$ 282,40. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10505 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 268,28
04/04/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 375/2023 14,12
29/05/2023 ted não debitada -268,28
30/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA UBS - UNIDADE DE SAÚDE BAIRRO FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 3º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2023. VALOR MENSAL DE R$282,40. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10505 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 268,28
TOTAL 847,20 847,20 847,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 17/01/2023 14,12 111/2023
ISS 14/02/2023 14,12 741/2023
ISS 02/02/2023 14,12 Lançada
ISS 02/03/2023 14,12 Lançada
ISS 22/03/2023 14,12 1660/2023 Lançada
TOTAL   70,60