SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO E JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DE ABERTURA/VISITA NA EXPODIRETO/COTRIJAL, EM NÃO-ME-TOQUE, NO DIA 06/03/2023, CFE MEMORANDO SICOE 033/2023.
0,00
144,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO E JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DE ABERTURA/VISITA NA EXPODIRETO/COTRIJAL, EM NÃO-ME-TOQUE, NO DIA 06/03/2023, CFE MEMORANDO SICOE 033/2023.
144,00
27/02/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO E JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DE ABERTURA/VISITA NA EXPODIRETO/COTRIJAL, EM NÃO-ME-TOQUE, NO DIA 06/03/2023, CFE MEMORANDO SICOE 033/2023. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA IND E COMÉRCIO DILETA DE V P DAS CHAGAS.
144,00
06/03/2023
Pagamento de Empenho 3772/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
144,00
TOTAL
144,00
144,00
144,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.