Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3814
Data de lançamento:
01/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, CONJ. BALCÃO, TORNEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA E UM CONJUNTO DE BALCÃO 65CM DESTINADOS PARA USO NA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 214/2023 E ORDEM DE COMPRA 879/2023.
446,00
446,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2023
MATERIAIS DIVERSOS, CONJ. BALCÃO, TORNEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA E UM CONJUNTO DE BALCÃO 65CM DESTINADOS PARA USO NA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 214/2023 E ORDEM DE COMPRA 879/2023.
446,00
07/03/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA E UM CONJUNTO DE BALCÃO 65CM DESTINADOS PARA USO NA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 214/2023 E ORDEM DE COMPRA 879/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/19522 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.
446,00
10/03/2023
Pagamento de Empenho 3814/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
446,00
TOTAL
446,00
446,00
446,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.