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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CELSO RITTER CORREA 57607443053

Dados do Empenho
Número do empenho: 3821 Data de lançamento: 02/03/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 218, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 114/202.ORDEM DE SERVIÇO 880/2023. 990,00 990,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2023 SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 218, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 114/202.ORDEM DE SERVIÇO 880/2023. 990,00
07/03/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 218, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 114/202.ORDEM DE SERVIÇO 880/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/226 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 990,00
10/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3821/2023 CELSO RITTER CORREA 57607443053 - 29352 990,00
TOTAL 990,00 990,00 990,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.