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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IVANDRO MEIRELES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3825 Data de lançamento: 02/03/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, SUPORTE CARRO IMPRESSÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 251/2023.ORDEM DE COMPRA 884/2023. 70,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2023 OUTROS, SUPORTE CARRO IMPRESSÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 251/2023.ORDEM DE COMPRA 884/2023. 70,00
07/03/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 251/2023.ORDEM DE COMPRA 884/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/045573919 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES. 70,00
10/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003825/2023 IVANDRO MEIRELES - 21463 70,00
TOTAL 70,00 70,00 70,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.