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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ZWA TEC COMUNICAÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3838 Data de lançamento: 02/03/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa: 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa: ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO LOCAÇÃO CAMARIM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE CAMARIM PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS DURANTE EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SE 269/2023.ORDEM DE SERVIÇO 892/2023. 12.830,00 12.830,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2023 SERVIÇO LOCAÇÃO CAMARIM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE CAMARIM PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS DURANTE EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SE 269/2023.ORDEM DE SERVIÇO 892/2023. 12.830,00
08/03/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE CAMARIM PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS DURANTE EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SE 269/2023.ORDEM DE SERVIÇO 892/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/36 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES. 12.830,00
09/03/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE CAMARIM PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS DURANTE EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SE 269/2023.ORDEM DE SERVIÇO 892/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 37 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. 12.830,00
09/03/2023 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NF SEM RETENÇÃO -12.830,00
10/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3838/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 12.572,12
10/03/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3838/2023 257,88
10/03/2023 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3838/2023 ZWA TEC COMUNICAÇÃO LTDA - 32758 0,00
10/03/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3838/2023 257,88
10/03/2023 Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 3838/2023 -257,88
TOTAL 12.830,00 12.830,00 12.830,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 09/03/2023 257,88 1386/2023
ISS 10/03/2023 257,88 Lançada
TOTAL   515,76