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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ALEX SANDRO GAMBINI 88806952072

Dados do Empenho
Número do empenho: 3841 Data de lançamento: 02/03/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa: 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO SONORIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "2º DOWNHILL IBIRUBÁ" (CARRINHO DE LOMBA) NA RUA GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SECTD 252/2023.ORDEM DE SERVIÇO 893/2023. 2.500,00 2.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2023 SERVIÇO SONORIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "2º DOWNHILL IBIRUBÁ" (CARRINHO DE LOMBA) NA RUA GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SECTD 252/2023.ORDEM DE SERVIÇO 893/2023. 2.500,00
02/03/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "2º DOWNHILL IBIRUBÁ" (CARRINHO DE LOMBA) NA RUA GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SECTD 252/2023.ORDEM DE SERVIÇO 893/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 42 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADOR DO DPTO DE DESPORTO DERLI GULARTE. 2.500,00
09/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3841/2023 ALEX SANDRO GAMBINI 88806952072 - 30571 2.500,00
TOTAL 2.500,00 2.500,00 2.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.