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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CLOVIS CANOVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3867 Data de lançamento: 03/03/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO REDE DÁGUA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GUINCHO E RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE LINHA JACUÍ MIRIM, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 123/2023.ORDEM DE SERVIÇO 933/2023. 4.000,00 4.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2023 SERVIÇO REDE DÁGUA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GUINCHO E RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE LINHA JACUÍ MIRIM, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 123/2023.ORDEM DE SERVIÇO 933/2023. 4.000,00
08/03/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GUINCHO E RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE LINHA JACUÍ MIRIM, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 123/2023.ORDEM DE SERVIÇO 933/2023. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/86; E/85; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA VANDERLEI S DE SOUZA. 4.000,00
14/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3867/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.829,60
14/03/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3867/2023 170,40
14/03/2023 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3867/2023 CLOVIS CANOVA ME - 3994 0,00
14/03/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3867/2023 170,40
14/03/2023 Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 3867/2023 -170,40
TOTAL 4.000,00 4.000,00 4.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 08/03/2023 170,40 1346/2023
ISS 14/03/2023 170,40 Lançada
TOTAL   340,80