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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MOUSE DEDETIZAÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3872 Data de lançamento: 03/03/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: CENTRO SOCIAL BAIRRO PROGRESSO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DESINSETIZAÇÃO, DESALOJAMENTO MORCEGO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE MORCEGOS NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS Nº 118/2023.ORDEM DE SERVIÇO 930/2023. 2.500,00 2.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2023 SERVIÇO DESINSETIZAÇÃO, DESALOJAMENTO MORCEGO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE MORCEGOS NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS Nº 118/2023.ORDEM DE SERVIÇO 930/2023. 2.500,00
22/03/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE MORCEGOS NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS Nº 118/2023.ORDEM DE SERVIÇO 930/2023. LIQUIDADO CFME NF 2586/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP VAGNER OLIVEIRA. 2.500,00
27/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3872/2023 MOUSE DEDETIZAÇÃO LTDA - 15489 2.500,00
TOTAL 2.500,00 2.500,00 2.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.