O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3875 Data de lançamento: 03/03/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Assistência Farmacêutica
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa: 3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa: MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, ASSERT 100 MG C/30 - MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, ASSERT 100 MG C/30 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ASSERT 100MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000396-03.2021.8.21.0105, CFE MEMORANDO INTERNO 057/2023 E ORDEM DE COMPRA 925/2023. 133,34 266,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2023 MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, ASSERT 100 MG C/30 - MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, ASSERT 100 MG C/30 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ASSERT 100MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000396-03.2021.8.21.0105, CFE MEMORANDO INTERNO 057/2023 E ORDEM DE COMPRA 925/2023. 266,68
15/05/2023 MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, ASSERT 100 MG C/30 - MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, ASSERT 100 MG C/30 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ASSERT 100MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000396-03.2021.8.21.0105, CFE MEMORANDO INTERNO 057/2023 E ORDEM DE COMPRA 925/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 42196 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN. 266,67
15/05/2023 DESCONTO CONCEDIDO NA EMISSÃO DA NOTA FISVAL. -0,01
18/05/2023 Pagamento de Empenho 3875/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 266,67
TOTAL 266,67 266,67 266,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.