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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PORTELLA TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3918 Data de lançamento: 06/03/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE ATÉ FAXINAL DO SOTURNO, CFE MEMORANDO SS/AB 363/2023.ORDEM DE SERVIÇO 957/2023. 2.500,00 2.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2023 SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE ATÉ FAXINAL DO SOTURNO, CFE MEMORANDO SS/AB 363/2023.ORDEM DE SERVIÇO 957/2023. 2.500,00
06/03/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE ATÉ FAXINAL DO SOTURNO, CFE MEMORANDO SS/AB 363/2023.ORDEM DE SERVIÇO 957/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 8 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 2.500,00
09/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3918/2023 PORTELLA TRANSPORTES LTDA - 4536 2.500,00
TOTAL 2.500,00 2.500,00 2.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.