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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MONICA DE SOUZA DOS SANTOS WACHTER

Dados do Empenho
Número do empenho: 3937 Data de lançamento: 06/03/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: PRAÇAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 5 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE UM CONJUNTO DE SANITÁRIOS JUNTO A PRAÇA BUONA VITA, NO BAIRRO ESPERANÇA, NESTE MUNICÍPIO, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº005/2023, PARECER JURÍDICO Nº38/2023 E CONTRATO Nº13/2023. 43.735,79 43.735,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2023 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE UM CONJUNTO DE SANITÁRIOS JUNTO A PRAÇA BUONA VITA, NO BAIRRO ESPERANÇA, NESTE MUNICÍPIO, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº005/2023, PARECER JURÍDICO Nº38/2023 E CONTRATO Nº13/2023. 43.735,79
06/11/2023 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE UM CONJUNTO DE SANITÁRIOS JUNTO A PRAÇA BUONA VITA, NO BAIRRO ESPERANÇA, NESTE MUNICÍPIO, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº005/2023, PARECER JURÍDICO Nº38/2023 E CONTRATO Nº13/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 32 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE. 12.135,17
06/11/2023 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 890/49489708; 890/49491220; 890/49492428; 890/49493579; 890/49497359; 890/49497495; ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE. 26.547,65
10/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3937/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 26.547,65
10/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3937/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 11.892,47
10/11/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3937/2023 242,70
TOTAL 43.735,79 38.682,82 38.682,82
SALDO A PAGAR 5.052,97
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 06/11/2023 242,70 8170/2023 Lançada
TOTAL   242,70