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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3941 Data de lançamento: 06/03/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, BOTA C/LONGO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE BOTAS PARA SER USADO COMO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PELOS AGENTES DE ENDEMIAS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0376/2023 E ORDEM DE COMPRA 951/2023. 105,80 105,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2023 OUTROS, BOTA C/LONGO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE BOTAS PARA SER USADO COMO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PELOS AGENTES DE ENDEMIAS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0376/2023 E ORDEM DE COMPRA 951/2023. 105,80
07/03/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE BOTAS PARA SER USADO COMO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PELOS AGENTES DE ENDEMIAS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0376/2023 E ORDEM DE COMPRA 951/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 245/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. 105,80
09/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3941/2023 DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA - 31427 105,80
TOTAL 105,80 105,80 105,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.