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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3949 Data de lançamento: 06/03/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, CÓPIA CHAVE - OUTROS, CÓPIA CHAVE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS PARA USO DA SECTD, CFME MEMORANDO INTERNO 264/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 887/2023. 95,00 95,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2023 OUTROS, CÓPIA CHAVE - OUTROS, CÓPIA CHAVE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS PARA USO DA SECTD, CFME MEMORANDO INTERNO 264/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 887/2023. 95,00
07/03/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS PARA USO DA SECTD, CFME MEMORANDO INTERNO 264/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 887/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 2759 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 95,00
10/03/2023 Pagamento de Empenho 3949/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 95,00
TOTAL 95,00 95,00 95,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.