3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FILTROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRONOS FROTA 220, CFE MEMORANDO SS/AB 402/2023. ORDEM DE COMPRA 977/2023.
200,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2023
PEÇAS, FILTROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRONOS FROTA 220, CFE MEMORANDO SS/AB 402/2023. ORDEM DE COMPRA 977/2023.
200,00
14/03/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRONOS FROTA 220, CFE MEMORANDO SS/AB 402/2023. ORDEM DE COMPRA 977/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1005 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
200,00
17/03/2023
Pagamento de Empenho 3955/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.