3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0432/2023 E ORDEM DE COMPRA 1001/2023.
558,63
558,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0432/2023 E ORDEM DE COMPRA 1001/2023.
558,63
22/03/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0432/2023 E ORDEM DE COMPRA 1001/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21263 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
558,63
27/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3971/2023
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA - 4455
558,63
TOTAL
558,63
558,63
558,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.