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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RIBEIRO E HECK LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3983 Data de lançamento: 07/03/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0377/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1005/2023. 1.360,00 1.360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2023 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0377/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1005/2023. 1.360,00
08/03/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0377/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1005/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 97 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 1.360,00
15/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3983/2023 RIBEIRO E HECK LTDA ME - 19796 1.360,00
TOTAL 1.360,00 1.360,00 1.360,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.