Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. |
106.319,52 |
|
|
| 24/01/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 4129/2023 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. JANEIRO/2023. |
|
8.859,96 |
|
| 03/02/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 400/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
7.442,37 |
| 03/02/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 400/2023 |
|
|
443,00 |
| 03/02/2023 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 400/2023 |
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|
974,59 |
| 03/02/2023 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 400/2023
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA - 13282 |
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0,00 |
| 03/02/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 400/2023 |
|
|
443,00 |
| 03/02/2023 |
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 400/2023 |
|
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-443,00 |
| 16/02/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4204 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. FEV/23 |
|
8.859,96 |
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| 02/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 400/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
7.442,37 |
| 02/03/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 400/2023 |
|
|
443,00 |
| 02/03/2023 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 400/2023 |
|
|
974,59 |
| 02/03/2023 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 400/2023
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA - 13282 |
|
|
0,00 |
| 02/03/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 400/2023 |
|
|
443,00 |
| 02/03/2023 |
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 400/2023 |
|
|
-443,00 |
| 30/03/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/201912º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.LIQUIDADO CFE NF Nº 4271 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.MARÇO/23 |
|
9.689,49 |
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| 05/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/201912º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.LIQUIDADO CFE NF Nº 4271 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.MARÇO/23 |
|
|
8.139,18 |
| 05/04/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 400/2023 |
|
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484,47 |
| 05/04/2023 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 400/2023 |
|
|
1.065,84 |
| 25/04/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.LIQUIDADO CFE NF Nº 4311 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.ABRIL/23 |
|
9.689,49 |
|
| 05/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.LIQUIDADO CFE NF Nº 4311 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.ABRIL/23 |
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|
8.139,18 |
| 05/05/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 400/2023 |
|
|
484,47 |
| 05/05/2023 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 400/2023 |
|
|
1.065,84 |
| 24/05/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4380 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL E FISCAL DE CONTRATO LETICIA O.R. BRONSTRUP. |
|
9.689,49 |
|
| 02/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 400/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
8.139,18 |
| 02/06/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 400/2023 |
|
|
484,47 |
| 02/06/2023 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 400/2023 |
|
|
1.065,84 |
| 28/06/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H.LIQUIDADO CFE NF Nº 4455 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O R BRONSTRUP E SECRET. DA SAÚDE GIOVANI M DIESEL.JUNHO/23 |
|
9.689,49 |
|
| 06/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 400/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
8.139,18 |
| 06/07/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 400/2023 |
|
|
484,47 |
| 06/07/2023 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 400/2023 |
|
|
1.065,84 |
| 26/07/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 4516/2023 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O. R. BRONSTRUP E PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. JULHO/2023. |
|
9.689,49 |
|
| 07/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 400/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
8.139,18 |
| 07/08/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 400/2023 |
|
|
484,47 |
| 07/08/2023 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 400/2023 |
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|
1.065,84 |
| 23/08/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4575 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O R BRONSTRUP E SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. AGOSTO/23 |
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9.706,20 |
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| 05/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 400/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
8.153,21 |
| 05/09/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 400/2023 |
|
|
485,31 |
| 05/09/2023 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 400/2023 |
|
|
1.067,68 |
| 26/09/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. . LIQUIDADO CFE. NF Nº 4612 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL E FISCAL DE CONTRATO LETICIA O. R. BRONSTRUP. |
|
9.706,20 |
|
| 26/09/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4612 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAUDE GIOVANI MOACIR DIESEL E FISCAL DE CONTRATO LETICIA O.R. BRONSTRUP. SET/23.
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|
9.706,20 |
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| 26/09/2023 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO RETENÇÃO INCORRETA. |
|
-9.706,20 |
|
| 04/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 400/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
8.153,21 |
| 04/10/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 400/2023 |
|
|
485,31 |
| 04/10/2023 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 400/2023 |
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|
1.067,68 |
| 23/10/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4669 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL E FISCAL DE CONTRATO LETICIA O R BRONSTRUP. OUT/23 |
|
9.706,20 |
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| 06/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 400/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
8.153,21 |
| 06/11/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 400/2023 |
|
|
485,31 |
| 06/11/2023 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 400/2023 |
|
|
1.067,68 |
| 21/11/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4716 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O R BRONSTRUP E SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M DIESEL.REF NOV/23 |
|
9.706,20 |
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| 05/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 400/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
8.153,21 |
| 05/12/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 400/2023 |
|
|
485,31 |
| 05/12/2023 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 400/2023 |
|
|
1.067,68 |
| 19/12/2023 |
ESTORNO P/ AJUSTE DE RECURSO |
-1.327,35 |
|
|
| TOTAL |
104.992,17 |
104.992,17 |
104.992,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |