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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EDSON ANTONIAZZI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4020 Data de lançamento: 07/03/2023
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SOLEDADE-RS SOBRE O BANCO EMPREENDEDOR, NO DIA 03/03, CFE MEMORANDO SICOE 031/2023. 0,00 72,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2023 VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SOLEDADE-RS SOBRE O BANCO EMPREENDEDOR, NO DIA 03/03, CFE MEMORANDO SICOE 031/2023. 72,00
07/03/2023 VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SOLEDADE-RS SOBRE O BANCO EMPREENDEDOR, NO DIA 03/03, CFE MEMORANDO SICOE 031/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE IND E COMÉRCIO DILETA DE V P DAS CHAGAS. 72,00
14/03/2023 Pagamento de Empenho 4020/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 72,00
TOTAL 72,00 72,00 72,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.