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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ROGER BRAATZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 4031 Data de lançamento: 07/03/2023
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO) A FIM DE ACOMPANHAR A SECRETÁRIA EM EVENTO JUNTO À EXPODIRETO EM NÃO-ME-TOQUE, NO DIA 09/03, CFE MEMORANDO SICOE 039/2023. 0,00 72,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2023 VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO) A FIM DE ACOMPANHAR A SECRETÁRIA EM EVENTO JUNTO À EXPODIRETO EM NÃO-ME-TOQUE, NO DIA 09/03, CFE MEMORANDO SICOE 039/2023. 72,00
07/03/2023 VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO) A FIM DE ACOMPANHAR A SECRETÁRIA EM EVENTO JUNTO À EXPODIRETO EM NÃO-ME-TOQUE, NO DIA 09/03, CFE MEMORANDO SICOE 039/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE IND E COMÉRCIO DILETA DE V P DAS CHAGAS. 72,00
15/03/2023 estorno de liquidação -72,00
15/03/2023 anulado por não ter realizada a viagem. -72,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.