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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ALEXANDRE EGGLER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4034 Data de lançamento: 07/03/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Assistência Farmacêutica
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa: 3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (QUE NÃO SÃO DISPENSADOS NA FARMÁCIA) DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 0493/2023. 15.000,00 15.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2023 VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (QUE NÃO SÃO DISPENSADOS NA FARMÁCIA) DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 0493/2023. 15.000,00
07/03/2023 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/19429; 001/19440; 001/19450; 001/19452; 001/19464; 001/19436; 001/19435; 001/19445; 001/19444; 001/19448; 001/19451; 001/19467; 001/19475 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. 568,35
10/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4034/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 568,35
11/04/2023 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/19684; 001/19800; 001/19799; 001/19755; 001/19753; 001/19754; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 185,06
11/04/2023 LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 001/19880; 001/19862; 001/19870; 001/19858; 001/19830; 001/19821; 001/19820; 001/19846; 001/19797; 001/19794; 001/19783; 001/19782; 001/19773; 001/19666; 001/19665; 001/19677; 001/19638; 001/19683; 001/19694; 001/19670; 001/19672; 001/19700; 001/19699; 001/19704; 001/19703; 001/19711; 001/19716; 001/19715; 001/19714; 001/19713; 001/19743; 001/19752; 001/19762; 001/19793; 001/19805; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 2.187,17
14/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4034/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.187,17
14/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4034/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 185,06
08/05/2023 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/20099; 001/20058; 001/20078; 001/20031; 001/20034; 001/20018; 001/20024; 001/20021; 001/20022; 001/20004; 001/20017; 001/19982; 001/19991; 001/19983; 001/19975; 001/19978; 001/19936; 001/19935; 001/19957; 001/19916; 001/19906; 001/19912; 001/19888; 001/19921; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 2.056,03
12/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/20099; 001/20058; 001/20078; 001/20031; 001/20034; 001/20018; 001/20024; 001/20021; 001/20022; 001/20004; 001/20017; 001/19982; 001/19991; 001/19983; 001/19975; 001/19978; 001/19936; 001/19935; 001/19957; 001/19916; 001/19906; 001/19912; 001/19888; 001/19921; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 2.056,03
21/06/2023 LIQUIDADO CFE. DANFE Nota Fiscal Nº 001/20320; 001/20268; 001/20319; 001/20135; 001/20191; 001/20193; 001/20198; 001/20201; 001/20207; 001/20210; 001/20212; 001/20216; 001/20225; 001/20260; 001/20261; 001/20226; 001/20237; 001/20234; 001/20240; 001/20252; 001/20257; 001/20211; 001/20150; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 2.199,77
26/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE. DANFE Nota Fiscal Nº 001/20320; 001/20268; 001/20319; 001/20135; 001/20191; 001/20193; 001/20198; 001/20201; 001/20207; 001/20210; 001/20212; 001/20216; 001/20225; 001/20260; 001/20261; 001/20226; 001/20237; 001/20234; 001/20240; 001/20252; 001/20257; 001/20211; 001/20150; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 2.199,77
09/08/2023 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/20491; 001/20699; 001/20670; 001/20690; 001/20684; 001/20657; 001/20666; 001/20579; 001/20552; 001/20551; 001/20505; 001/20492; 001/20477; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. 1.041,15
17/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/20491; 001/20699; 001/20670; 001/20690; 001/20684; 001/20657; 001/20666; 001/20579; 001/20552; 001/20551; 001/20505; 001/20492; 001/20477; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. 1.041,15
15/09/2023 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/20739; 001/20738; 001/20762; 001/20770; 001/20767; 001/20777; 001/20818; 001/20778; 001/20817; 001/20800; 001/20850; 001/20872; 001/20923; 001/20922; 001/20935; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 706,72
27/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/20739; 001/20738; 001/20762; 001/20770; 001/20767; 001/20777; 001/20818; 001/20778; 001/20817; 001/20800; 001/20850; 001/20872; 001/20923; 001/20922; 001/20935; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 706,72
27/10/2023 VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (QUE NÃO SÃO DISPENSADOS NA FARMÁCIA) DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 0493/2023.LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/21151; 001/21093; 001/21091; 001/21067; 001/21090; 001/20995; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. 151,43
31/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (QUE NÃO SÃO DISPENSADOS NA FARMÁCIA) DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 0493/2023.LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/21151; 001/21093; 001/21091; 001/21067; 001/21090; 001/20995; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. 151,43
27/12/2023 ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. -5.904,32
TOTAL 9.095,68 9.095,68 9.095,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.