Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. |
35.439,84 |
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24/01/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 4127/2023 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SAÚDE GIVOANI M. DIESEL. JANEIRO/2023. |
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2.953,32 |
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03/02/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 404/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.480,79 |
03/02/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 404/2023 |
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147,67 |
03/02/2023 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 404/2023 |
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324,86 |
03/02/2023 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 404/2023
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA - 13282 |
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0,00 |
03/02/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 404/2023 |
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147,67 |
03/02/2023 |
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 404/2023 |
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-147,67 |
16/02/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4206 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. FEV/23 |
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2.953,32 |
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02/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 404/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.480,79 |
02/03/2023 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 404/2023 |
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324,86 |
02/03/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 404/2023 |
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147,67 |
02/03/2023 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 404/2023
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA - 13282 |
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0,00 |
02/03/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 404/2023 |
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147,67 |
02/03/2023 |
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 404/2023 |
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-147,67 |
30/03/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H.CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.LIQUIDADO CFE NF Nº 4272 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.MARÇO/23 |
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3.229,83 |
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05/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H.CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.LIQUIDADO CFE NF Nº 4272 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.MARÇO/23 |
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2.713,06 |
05/04/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 404/2023 |
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161,49 |
05/04/2023 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 404/2023 |
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355,28 |
25/04/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4313 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.ABRIL/23 |
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3.229,83 |
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05/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4313 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.ABRIL/23 |
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2.713,06 |
05/05/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 404/2023 |
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161,49 |
05/05/2023 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 404/2023 |
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355,28 |
24/05/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4382 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAUDE GIOVANI MOACIR DIESEL E FISCAL DE CONTRATO LETICIA O.R. BRONSTRUP. |
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3.229,83 |
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02/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 404/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.713,06 |
02/06/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 404/2023 |
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161,49 |
02/06/2023 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 404/2023 |
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355,28 |
28/06/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4457 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O R BRONSTRUP E SECRET. DA SAÚDE GIOVANI M DIESEL.JUNHO/23 |
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3.229,83 |
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06/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 404/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.713,06 |
06/07/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 404/2023 |
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161,49 |
06/07/2023 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 404/2023 |
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355,28 |
26/07/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 4518/2023 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O. R. BRONSTRUP E PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. JULHO/2023. |
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3.229,83 |
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07/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 404/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.713,06 |
07/08/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 404/2023 |
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161,49 |
07/08/2023 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 404/2023 |
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355,28 |
23/08/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4577 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O. R. BRONSTRUP E SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. |
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3.235,40 |
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05/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 404/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.717,74 |
05/09/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 404/2023 |
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161,77 |
05/09/2023 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 404/2023 |
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355,89 |
26/09/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4614 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL E FISCAL DE CONTRATO LETICIA O. R. BRONSTRUP. |
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3.235,40 |
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04/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 404/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.717,74 |
04/10/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 404/2023 |
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161,77 |
04/10/2023 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 404/2023 |
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355,89 |
23/10/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4671 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL E FISCAL DE CONTRATO LETICIA O R BRONSTRUP. OUT/23 |
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3.235,40 |
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06/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 404/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.717,74 |
06/11/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 404/2023 |
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161,77 |
06/11/2023 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 404/2023 |
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355,89 |
21/11/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4718 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA DE O R BRONSTRUP E SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. REF NOV/23 |
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3.235,40 |
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05/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 404/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.717,74 |
05/12/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 404/2023 |
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161,77 |
05/12/2023 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 404/2023 |
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355,89 |
19/12/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 4774 EM ANEXO E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O R BRONSTRUP E SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.DEZ/23 |
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442,45 |
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27/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 404/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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442,45 |
TOTAL |
35.439,84 |
35.439,84 |
35.439,84 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.