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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 404 Data de lançamento: 02/01/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa: 3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 54 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. 2.953,32 35.439,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. 35.439,84
24/01/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 4127/2023 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SAÚDE GIVOANI M. DIESEL. JANEIRO/2023. 2.953,32
03/02/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 404/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.480,79
03/02/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 404/2023 147,67
03/02/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 404/2023 324,86
03/02/2023 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 404/2023 JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA - 13282 0,00
03/02/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 404/2023 147,67
03/02/2023 Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 404/2023 -147,67
16/02/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4206 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. FEV/23 2.953,32
02/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 404/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.480,79
02/03/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 404/2023 324,86
02/03/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 404/2023 147,67
02/03/2023 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 404/2023 JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA - 13282 0,00
02/03/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 404/2023 147,67
02/03/2023 Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 404/2023 -147,67
30/03/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H.CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.LIQUIDADO CFE NF Nº 4272 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.MARÇO/23 3.229,83
05/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H.CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.LIQUIDADO CFE NF Nº 4272 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.MARÇO/23 2.713,06
05/04/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 404/2023 161,49
05/04/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 404/2023 355,28
25/04/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4313 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.ABRIL/23 3.229,83
05/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4313 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.ABRIL/23 2.713,06
05/05/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 404/2023 161,49
05/05/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 404/2023 355,28
24/05/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4382 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAUDE GIOVANI MOACIR DIESEL E FISCAL DE CONTRATO LETICIA O.R. BRONSTRUP. 3.229,83
02/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 404/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.713,06
02/06/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 404/2023 161,49
02/06/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 404/2023 355,28
28/06/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4457 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O R BRONSTRUP E SECRET. DA SAÚDE GIOVANI M DIESEL.JUNHO/23 3.229,83
06/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 404/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.713,06
06/07/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 404/2023 161,49
06/07/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 404/2023 355,28
26/07/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 4518/2023 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O. R. BRONSTRUP E PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. JULHO/2023. 3.229,83
07/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 404/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.713,06
07/08/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 404/2023 161,49
07/08/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 404/2023 355,28
23/08/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4577 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O. R. BRONSTRUP E SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. 3.235,40
05/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 404/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.717,74
05/09/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 404/2023 161,77
05/09/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 404/2023 355,89
26/09/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4614 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL E FISCAL DE CONTRATO LETICIA O. R. BRONSTRUP. 3.235,40
04/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 404/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.717,74
04/10/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 404/2023 161,77
04/10/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 404/2023 355,89
23/10/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4671 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL E FISCAL DE CONTRATO LETICIA O R BRONSTRUP. OUT/23 3.235,40
06/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 404/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.717,74
06/11/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 404/2023 161,77
06/11/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 404/2023 355,89
21/11/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4718 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA DE O R BRONSTRUP E SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. REF NOV/23 3.235,40
05/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 404/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.717,74
05/12/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 404/2023 161,77
05/12/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 404/2023 355,89
19/12/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 4774 EM ANEXO E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O R BRONSTRUP E SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.DEZ/23 442,45
27/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 404/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 442,45
TOTAL 35.439,84 35.439,84 35.439,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 24/01/2023 147,67 215/2023
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 24/01/2023 324,86 215/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 16/02/2023 324,86 776/2023 Lançada
ISS 16/02/2023 147,67 776/2023 Lançada
ISS 03/02/2023 147,67 Lançada
ISS 02/03/2023 147,67 Lançada
ISS 30/03/2023 161,49 1961/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 30/03/2023 355,28 1961/2023 Lançada
ISS 25/04/2023 161,49 2641/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 25/04/2023 355,28 2641/2023 Lançada
ISS 24/05/2023 161,49 3448/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 24/05/2023 355,28 3448/2023 Lançada
ISS 28/06/2023 161,49 4561/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 28/06/2023 355,28 4561/2023 Lançada
ISS 26/07/2023 161,49 5295/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 26/07/2023 355,28 5295/2023 Lançada
ISS 23/08/2023 161,77 6037/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 23/08/2023 355,89 6037/2023 Lançada
ISS 26/09/2023 161,77 6952/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 26/09/2023 355,89 6952/2023 Lançada
ISS 23/10/2023 161,77 7688/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 23/10/2023 355,89 7688/2023 Lançada
ISS 21/11/2023 161,77 8572/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 21/11/2023 355,89 8572/2023 Lançada
TOTAL   5.894,89