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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CARLOS ANDRE DA ROSA 48698938000

Dados do Empenho
Número do empenho: 4049 Data de lançamento: 08/03/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CERCAMENTO DOS POÇOS ARTESIANOS DE VILA SECA E LINHA DUAS, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 015/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1040/2023. 2.520,00 2.520,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2023 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CERCAMENTO DOS POÇOS ARTESIANOS DE VILA SECA E LINHA DUAS, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 015/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1040/2023. 2.520,00
10/03/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CERCAMENTO DOS POÇOS ARTESIANOS DE VILA SECA E LINHA DUAS, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 015/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1040/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/14 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 2.520,00
14/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004049/2023 CARLOS ANDRE DA ROSA 48698938000 - 31675 2.520,00
TOTAL 2.520,00 2.520,00 2.520,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.