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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4138 Data de lançamento: 10/03/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: ESCOLA EDUC.INF.PLANALTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 300/2023.ORDEM DE COMPRA 1100/2023. 894,55 894,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2023 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 300/2023.ORDEM DE COMPRA 1100/2023. 894,55
21/03/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 300/2023.ORDEM DE COMPRA 1100/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 3551/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 894,55
27/03/2023 Pagamento de Empenho 4138/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 894,55
TOTAL 894,55 894,55 894,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.