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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: KUNTZER E MOTTA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4141 Data de lançamento: 10/03/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.50 OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR OW20 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 0W20PARA REPAROS NO VEÍCULO SPIN FROTA 213, CFE MEMORANDO SECTD 358/2023.ORDEM DE COMPRA 1103/2023. 65,00 227,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2023 OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR OW20 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 0W20PARA REPAROS NO VEÍCULO SPIN FROTA 213, CFE MEMORANDO SECTD 358/2023.ORDEM DE COMPRA 1103/2023. 227,50
14/03/2023 OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR OW20 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 0W20PARA REPAROS NO VEÍCULO SPIN FROTA 213, CFE MEMORANDO SECTD 358/2023.ORDEM DE COMPRA 1103/2023.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1771 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 227,50
17/03/2023 Pagamento de Empenho 4141/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 227,50
TOTAL 227,50 227,50 227,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.